大陸增值稅 補稅問題 - 國貿工作討論
By Gilbert
at 2016-08-24T18:43
at 2016-08-24T18:43
Table of Contents
各位前輩好,第一次發文,因為在版上&網路上爬文後還是有很多不理解之處,還請各位前
輩幫忙下面可能是很基本的問題...> <
有一票貨件從台灣出口到大陸客戶端,但給大陸保稅進口的INVOICE上key錯了↓
實際出貨為:
A料 10K
B料 10K
INVOICE上則key成:
A料 20K
B料 X (因為兩顆料單價相同,數量也都10K,所以重複了A料,沒有key到B料)
客戶進口後入料時發現實際出貨與報關資料不符,針對報錯部分打算採取以下做法:
1. 報錯料號(無實物) => 多報的A料*10K需補稅(關稅 + 17%增值稅)
2. 未報關料號(有實物) => B料*10K入非保稅倉
客戶告知因已經報關,無法請海關更改報單,所以只能以補稅處理。
且說明大陸只要進口,都要付增值稅,所以雖然A料多出來的10K實際上不存在,但因文件
上存在,海關那邊存在著這10K,因此客戶有付給海關增值稅的部分,就需要charge我們
。
但想請問各位前輩,有沒有什麼方法可和客戶談,能否不付到17%這麼多呢?
或者是否有任何可能性是我們可以不付這17%增值稅的部分呢?(僅補關稅)
麻煩各位前輩了!非常謝謝!!QQ
--
輩幫忙下面可能是很基本的問題...> <
有一票貨件從台灣出口到大陸客戶端,但給大陸保稅進口的INVOICE上key錯了↓
實際出貨為:
A料 10K
B料 10K
INVOICE上則key成:
A料 20K
B料 X (因為兩顆料單價相同,數量也都10K,所以重複了A料,沒有key到B料)
客戶進口後入料時發現實際出貨與報關資料不符,針對報錯部分打算採取以下做法:
1. 報錯料號(無實物) => 多報的A料*10K需補稅(關稅 + 17%增值稅)
2. 未報關料號(有實物) => B料*10K入非保稅倉
客戶告知因已經報關,無法請海關更改報單,所以只能以補稅處理。
且說明大陸只要進口,都要付增值稅,所以雖然A料多出來的10K實際上不存在,但因文件
上存在,海關那邊存在著這10K,因此客戶有付給海關增值稅的部分,就需要charge我們
。
但想請問各位前輩,有沒有什麼方法可和客戶談,能否不付到17%這麼多呢?
或者是否有任何可能性是我們可以不付這17%增值稅的部分呢?(僅補關稅)
麻煩各位前輩了!非常謝謝!!QQ
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